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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0048478
Monto de la Factura
₲ 2.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142300
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.723.452

Retención DNCP
₲ 9.912
Retención IVA
Retención Renta
₲ 76.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-180130
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.088.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.088.300

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357289
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de impresoras y fotocopiadoras de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica