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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002940
Monto de la Factura
₲ 5.748.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18137
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.414.197

Retención DNCP
₲ 20.275
Retención IVA
₲ 156.764
Retención Renta
₲ 156.764
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
52/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-183628
Monto Contrato
₲ 57.471.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.209.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.209.083

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358143
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferretería, sanitarios menores y otros
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad