Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0009227
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.626.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            103367
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-08-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            23-09-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-09-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.473.501
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 9.263
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 71.618
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 71.618
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
        
                                    RUC
                            
            601164-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            62/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-19-180669
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 61.021.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 51.979.733
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 51.979.733
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            367694
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Lavado de vehículos - Segundo Llamado
        
                                    Convocante
                            
            Gabinete Civil / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gabinete Civil
        