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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039845
Monto de la Factura
₲ 51.741.944
Nro. Solicitud de Transferencia
29837
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.678.525

Retención DNCP
₲ 196.233
Retención IVA
₲ 349.920
Retención Renta
₲ 1.517.266
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-179833
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.837.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.837.470

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369810
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PASAJE AEREO PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE REPATRIADOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados