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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039179
Monto de la Factura
₲ 4.945.815
Nro. Solicitud de Transferencia
171001
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.751.886

Retención DNCP
₲ 18.805
Retención IVA
₲ 29.722
Retención Renta
₲ 145.402
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-179833
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.837.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.837.470

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369810
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PASAJE AEREO PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE REPATRIADOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados