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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001889
Monto de la Factura
₲ 2.628.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16684
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.475.384

Retención DNCP
₲ 9.270
Retención IVA
₲ 71.673
Retención Renta
₲ 71.673
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-173168
Monto Contrato
₲ 142.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.086.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.086.975

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364619
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados