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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009970
Monto de la Factura
₲ 25.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145518
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.227

Retención DNCP
₲ 91
Retención IVA
₲ 682
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-172545
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.840.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.710.309

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360444
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES Y CARTELERIA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas