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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002454
Monto de la Factura
₲ 2.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55770
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.757.263

Retención DNCP
₲ 10.335
Retención IVA
₲ 79.909
Retención Renta
₲ 79.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-236544
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.190.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.190.912

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426202
Nombre de la Licitación
CD 17/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior