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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003377
Monto de la Factura
₲ 5.850.750
Nro. Solicitud de Transferencia
58309
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.452.899

Retención DNCP
₲ 20.424
Retención IVA
₲ 159.566
Retención Renta
₲ 212.755
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-227603
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.264.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.264.681

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430386
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LAVANDERIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional