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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146699
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.052.273

Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS RAMON GIUBI FERRARI
RUC
617724-7
Número de Contrato
141/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-231652
Monto Contrato
₲ 133.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.887.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.887.682

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424260
Nombre de la Licitación
ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y DERECHOS DE SOFTWARE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional