Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000258
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 75.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            111024
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-08-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-09-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-09-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 70.644.545
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 264.545
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.045.455
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.045.455
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LUCIA ISABEL HELMAN ARMOA
        
                                    RUC
                            
            1361285-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            03/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12007-20-193530
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 75.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 70.644.545
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 70.644.545
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            376552
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD N° 02/2020 CONSULTORÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS PARA AJUSTAR LIBROS DE TEXTOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA.
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Educacion
        