Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0018106
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            183066
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-11-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            13-12-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-12-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.823.136
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 10.582
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 81.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 81.818
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80009538-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            17/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-21-210489
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 54.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 47.993.312
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 47.993.312
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            393032
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA STP
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
        