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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002766
Monto de la Factura
₲ 5.668.161
Nro. Solicitud de Transferencia
123908
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.333.998

Retención DNCP
₲ 24.991
Retención IVA
₲ 154.586
Retención Renta
₲ 154.586
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-204548
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.522.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.522.380

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391684
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar