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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-025-0000145
Monto de la Factura
₲ 3.146.167
Nro. Solicitud de Transferencia
214041
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.960.686

Retención DNCP
₲ 11.097
Retención IVA
₲ 85.805
Retención Renta
₲ 85.805
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-199458
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.043.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.043.699

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388663
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social