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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002821
Monto de la Factura
₲ 11.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215497
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.969.640

Retención DNCP
₲ 41.088
Retención IVA
₲ 321.000
Retención Renta
₲ 428.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209347
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.986.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.986.366

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393346
Nombre de la Licitación
Servicio de cerrajería
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional