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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001469
Monto de la Factura
₲ 16.573.592
Nro. Solicitud de Transferencia
60065
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.596.504

Retención DNCP
₲ 58.460
Retención IVA
₲ 452.007
Retención Renta
₲ 452.007
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-199427
Monto Contrato
₲ 16.573.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.596.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.596.504

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392599
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner y Token de seguridad
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay