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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0008482
Monto de la Factura
₲ 2.621.080
Nro. Solicitud de Transferencia
167370
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.537.683

Retención DNCP
₲ 9.531
Retención IVA
₲ 71.484
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209918
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.003.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.003.808

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391395
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIÓN
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero