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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49113
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.115.681

Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMONA ENMANUELA CENTENO ROA
RUC
3955616-6
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-206861
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.052.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.052.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393964
Nombre de la Licitación
Apoyo en la elaboración del proceso de llegada articulada del Sistema de Protección Social en el interior del país.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social