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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000063
Monto de la Factura
₲ 3.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69532
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.679.488

Retención DNCP
₲ 13.792
Retención IVA
₲ 106.636
Retención Renta
₲ 106.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-202075
Monto Contrato
₲ 118.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.784.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.784.911

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394149
Nombre de la Licitación
Servicio de Cerrajería
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil