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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001334
Monto de la Factura
₲ 19.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144569
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2025
Fecha de la Transferencia
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.911.156

Retención DNCP
₲ 67.025
Retención IVA
₲ 523.637
Retención Renta
₲ 698.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-27003-23-234232
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.857.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.857.282

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424716
Nombre de la Licitación
Servicio Tecnico de Mantenimiento de Sistema Informatico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah