Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002410
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.314.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            74850
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            11-06-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-06-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-06-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.889.256
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 25.798
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 199.473
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 199.473
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LOGICALIS PARAGUAY S.A.
        
                                    RUC
                            
            80022674-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            002
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-27003-23-227268
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 168.222.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 130.673.244
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 130.673.244
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            424714
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimiento Preventivo dispositivo de Comunicacion
        
                                    Convocante
                            
            Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Cah
        