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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000350
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125867
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12014-13-82256
Monto Contrato
₲ 3.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.138.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.138.240

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262271
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos varios
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas