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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002696
Monto de la Factura
₲ 3.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54208
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.390.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12014-13-83869
Monto Contrato
₲ 3.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.223.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.223.828

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264977
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina, tintas y toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas