Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 8.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158045
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
28-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.568.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12014-13-83872
Monto Contrato
₲ 8.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.148.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.148.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264977
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina, tintas y toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas