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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002188
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175664
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.552.960

Retención DNCP
₲ 47.040
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 240.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANASTACIO CASTRO ALVAREZ
RUC
1411609-0
Número de Contrato
39/16
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-133254
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.552.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.552.960

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318964
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer