Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Monto de la Factura
₲ 1.118.800
Nro. Solicitud de Transferencia
136768
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.066.373
Retención DNCP
₲ 4.021
Retención IVA
₲ 27.889
Retención Renta
₲ 20.517
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-124767
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.165.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.165.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308274
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer