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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000684
Monto de la Factura
₲ 941.200
Nro. Solicitud de Transferencia
170471
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 902.689

Retención DNCP
₲ 3.462
Retención IVA
₲ 17.384
Retención Renta
₲ 17.665
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-124767
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.165.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.165.951

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308274
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer