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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007185
Monto de la Factura
₲ 5.947.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77700
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.804.748

Retención DNCP
₲ 23.312
Retención IVA
Retención Renta
₲ 118.940
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-121385
Monto Contrato
₲ 13.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.663.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.663.168

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307455
Nombre de la Licitación
Provisión de Periodicos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer