Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000426
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.488.552
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            76844
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-06-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-08-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-08-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.876.385
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 44.505
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 340.597
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 227.065
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA 
        
                                    RUC
                            
            2206452-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            8/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12014-16-121049
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 112.396.968
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 106.887.465
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 106.887.465
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            304774
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Limpieza de Edificios
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de la Mujer (MM)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de la Mujer
        