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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002528
Monto de la Factura
₲ 390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187635
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 367.351

Retención DNCP
₲ 1.376
Retención IVA
₲ 10.637
Retención Renta
₲ 10.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-178963
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.766.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.766.532

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359101
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE DEL SINAFOCAL - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral