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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002951
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171889
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.609

Retención DNCP
₲ 1.481
Retención IVA
₲ 11.455
Retención Renta
₲ 11.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-178963
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.766.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.766.532

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359101
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE DEL SINAFOCAL - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral