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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002723
Monto de la Factura
₲ 14.238.085
Nro. Solicitud de Transferencia
123108
Fecha Solicitud de Transferencia
09-09-2019
Fecha de la Transferencia
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.411.241

Retención DNCP
₲ 50.222
Retención IVA
₲ 388.311
Retención Renta
₲ 388.311
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Nidia Cristina Sosa
RUC
336761-4
Número de Contrato
15/19
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-171839
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.996.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.996.937

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364025
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CORTINADOS PARA EL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional