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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001571
Monto de la Factura
₲ 1.017.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66987
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2020
Fecha de la Transferencia
23-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 957.940

Retención DNCP
₲ 3.587
Retención IVA
₲ 27.737
Retención Renta
₲ 27.736
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-178731
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.960.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.960.210

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359724
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS HP Y ZEBRA
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral