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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000233
Monto de la Factura
₲ 3.278.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93767
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2019
Fecha de la Transferencia
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.087.638

Retención DNCP
₲ 11.562
Retención IVA
₲ 89.400
Retención Renta
₲ 89.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA LILIAN ELIZABETH MEDINA FERREIRA
RUC
5001830-2
Número de Contrato
12/19
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-171182
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.737.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.737.776

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355934
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA EL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional