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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010336
Monto de la Factura
₲ 4.492.072
Nro. Solicitud de Transferencia
126101
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.231.205

Retención DNCP
₲ 15.845
Retención IVA
₲ 122.511
Retención Renta
₲ 122.511
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DELFINA VILLAR
RUC
992596-1
Número de Contrato
13/19
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-171395
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.611.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.611.817

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356376
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERÍA, SEÑALÉTICA Y OTROS PARA EL SNPP - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional