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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009826
Monto de la Factura
₲ 2.058.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75339
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2019
Fecha de la Transferencia
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.938.487

Retención DNCP
₲ 7.259
Retención IVA
₲ 56.127
Retención Renta
₲ 56.127
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DELFINA VILLAR
RUC
992596-1
Número de Contrato
13/19
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-171395
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.611.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.611.817

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356376
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERÍA, SEÑALÉTICA Y OTROS PARA EL SNPP - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional