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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025314
Monto de la Factura
₲ 1.968.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77657
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.853.712

Retención DNCP
₲ 6.942
Retención IVA
₲ 53.673
Retención Renta
₲ 53.673
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
53/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-185874
Monto Contrato
₲ 21.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.081.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.081.888

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359879
Nombre de la Licitación
REPOSICIÓN DE AGUA MINERAL CON PROVISIÓN DE BEBEDEROS - AD REFERÉNDUM -PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral