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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001753
Monto de la Factura
₲ 7.658.150
Nro. Solicitud de Transferencia
112276
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.658.150

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-14385
Monto Contrato
₲ 25.859.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.373.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.373.036

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, INSECTICIDAS, REVELADORES, PLACAS PARA IMPRESIÓN Y PRODUCTOS QUÍMICOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas