Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0016955
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.435.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            142378
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-09-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-10-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-10-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.232.490
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 12.116
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 93.682
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 93.682
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FIBRAS DE VIDRIO CAAGUAZU (FIBRAC S.A.)
        
                                    RUC
                            
            80028686-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            11/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23017-22-216861
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 9.450.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 8.892.879
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 8.892.879
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            414992
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
             CD N° 07/2022 ADQUISICION DE TANQUE DE AGUA
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Instituto Paraguayo de Artesania
        