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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000563
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165850
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.057.841

Retención DNCP
₲ 26.455
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 204.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Fernando Escobar
RUC
5157141-2
Número de Contrato
04-06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-230360
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.563.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.982.296

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428098
Nombre de la Licitación
Servicios de Fotocopiado en Blanco y Negro
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas