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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001467
Monto de la Factura
₲ 4.146.500
Nro. Solicitud de Transferencia
124970
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.949.641

Retención DNCP
₲ 15.322
Retención IVA
₲ 59.236
Retención Renta
₲ 118.471
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANA LIZ DEL PILAR GUTIERREZ FERREIRO
RUC
2582399-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-227210
Monto Contrato
₲ 17.455.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.657.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.657.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427039
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado