Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000817
Monto de la Factura
₲ 491.600
Nro. Solicitud de Transferencia
128059
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 462.618
Retención DNCP
₲ 1.734
Retención IVA
₲ 13.407
Retención Renta
₲ 13.407
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-227613
Monto Contrato
₲ 19.634.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.477.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.477.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426991
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado