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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-084-0001901
Monto de la Factura
₲ 551.980
Nro. Solicitud de Transferencia
152875
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 549.973

Retención DNCP
₲ 2.007
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-169159
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.803.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.803.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355314
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral y Gaseosas para la CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales