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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002441
Monto de la Factura
₲ 11.616.355
Nro. Solicitud de Transferencia
171244
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.941.761

Retención DNCP
₲ 40.974
Retención IVA
₲ 316.810
Retención Renta
₲ 316.810
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Fabrica de Cortinas del Paraguay Sociedad de Responsabilidad Limitada
RUC
80092114-3
Número de Contrato
53/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-179829
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.755.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.755.244

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367883
Nombre de la Licitación
Provisión y colocación de cortinas verticales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional