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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0007037
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152996
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.031

Retención DNCP
₲ 423
Retención IVA
₲ 3.273
Retención Renta
₲ 3.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARTHA MAIDANA FARIÑA
RUC
2394002-6
Número de Contrato
44/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-177662
Monto Contrato
₲ 25.855.671
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.354.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.354.159

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365402
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferretería y materiales hidrosanitarios para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional