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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002279
Monto de la Factura
₲ 17.449.950
Nro. Solicitud de Transferencia
136855
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.436.583

Retención DNCP
₲ 61.551
Retención IVA
₲ 475.908
Retención Renta
₲ 475.908
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Diego Javier Avalos Pereira
RUC
3346640-8
Número de Contrato
142 - 149
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-177331
Monto Contrato
₲ 100.971.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.107.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.107.470

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365924
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional