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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000506
Monto de la Factura
₲ 5.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12536
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2021
Fecha de la Transferencia
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.048.730

Retención DNCP
₲ 18.906
Retención IVA
₲ 146.182
Retención Renta
₲ 146.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Hermes luis caballero sandoval
RUC
3651709-7
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-175820
Monto Contrato
₲ 33.838.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.873.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.873.262

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365399
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de cielo raso y mamparas del edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional