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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017797
Monto de la Factura
₲ 11.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172616
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.681.455

Retención DNCP
₲ 39.999
Retención IVA
₲ 309.273
Retención Renta
₲ 309.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-170027
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.685.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.685.553

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343936
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de Ascensor marca Schindler del Edificio del Cabildo
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo