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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 25.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220221
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.859.200

Retención DNCP
₲ 89.367
Retención IVA
₲ 698.182
Retención Renta
₲ 930.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80112812-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12002-23-234637
Monto Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.892.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.892.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica