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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0188664
Monto de la Factura
₲ 1.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48243
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.125.891

Retención DNCP
₲ 4.109
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-229646
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.030.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.030.517

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409386
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica